Temat: Podatek VAT - zmiany na 2010r. i wybrane aktualne problemy [nr 1957]
Kategoria: Podatki, rachunkowość, finanse
Data szkolenia: 27-04-2010
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Wykładowcy:
Grzegorz Mularczyk

- doradca podatkowy

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Katowice - sala konferencyjna (parter)
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Ulica: al.Korfantego 9
Strona www: www.hotel-katowice.com.pl/hotel_katowice/?page_id=49
Opis miejsca:

Hotel "Katowice" usytuowany jest w centrum miasta w sąsiedztwie popularnego "Spodka" i Ronda gen. Ziętka, stanowiących skrzyżowanie dróg z kierunku zachodniego (Wrocław, Opole), północnego (Warszawa, Łódź) i południowego (Bielsko).

Program:

I.    Zmiany na 2010

1.    Zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą
–    Zwroty z odsetkami
–    Zmiana kraju składania wniosku
–    Zmiana wniosku
–    Nowe terminy składania wniosków
2.    Import usług
–    Usługi z importu świadczone w okresach dłuższych niż roczne – nowy moment powstania obowiązku podatkowego
–    Zdefiniowanie miejsca siedziby podatnika i nowy zakres pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności
–    Nowy mechanizm rozliczania usług nabywanych od podatników z UE
3.    Zmiana miejsca opodatkowania usług (import i eksport usług):
–    Usługi świadczone przez pośredników
–    Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami – określenie zakresu rodzaju usług
–    Imprezy kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe, etc. – różne miejsca opodatkowania biletów wstępu na imprezę i usług związanych z taką działalnością
–    Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych
–    Usługi krótkotrwałego wynajmu środków transportu – co to jest i gdzie podlega opodatkowaniu?
–    Opodatkowanie usług turystyki rozliczanych w ramach tzw. schematu opodatkowania marży
4.    Obligatoryjna rejestracja na PL-NIP w przypadku świadczenia usług na eksport lub nabywania usług z importu
5.    Informacje podsumowujące – nowe zasady:
–    Kiedy w Informacji Podsumowującej jest obowiązek wykazania usług?
–    Informacja Podsumowująca – miesięcznie czy kwartalnie? Nowe terminy i zasady
–    Dostawy wewnątrzwspólnotowe – stawka 0% a obowiązek wykazania tego w Informacji miesięcznej

II.    Wybrane zagadnienia z uwzględnieniem zmian na 2009r. i orzecznictwa sądów administracyjnych

1.    Czynności podlegające opodatkowaniu – wybór zagadnień z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych
–    Świadczenia kompleksowe
–    Wspólne akcje marketingowe
–    Odszkodowania i kary umowne
–    Nieodpłatne przekazanie towarów – brak opodatkowania podatkiem należnym?
–    Sprzedaż wierzytelności własnych
–    Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2.    Zasady rozliczania faktur korygujących – obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, zasady zmniejszania podatku naliczonego na podstawie otrzymanych faktur korygujących
3.    Obowiązki dokumentacyjne dla potrzeb stosowania stawki 0% z tytułu WDT i eksportu towarów
–    Terminy na posiadanie dokumentów dla potrzeb rozliczania WDT
–    Zaliczki na WDT
4.    Odliczenie podatku naliczonego
–    Terminy odliczania podatku naliczonego
–    Odliczanie podatku naliczonego a moment otrzymania towaru lub wykonania usługi
–    Odliczanie podatku naliczonego przy nabyciu paliwa i samochodów osobowych – wyrok ETS w sprawie Magoora
5.    Inne zmiany planowane na 2010 rok
–    Nowa klasyfikacja PKWiU
–    Nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów
–    Rozszerzenie definicji przedstawiciela podatkowego
–    Zmiana zakresu stosowania niektórych zwolnień od podatku VAT
–    Nowe zasady zaokrągleń współczynnika dla potrzeb obliczania podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (art. 90 i 91 ustawy o VAT).

Profil uczestników:

osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT od szeroko rozumianych transakcji zagranicznych oraz wszystkich osób, które pragną zgłębić swoją wiedzę z tego zakresu

Cel szkolenia:

przedstawienie aktualnego stanu prawnego w ustawie o podatku od towarów i usług. Prowadzący przedstawi wiele praktycznych przykładów mających na celu wyjaśnienie prawidłowych zasad stosowania przepisów ustawy o podatku VAT

Forma szkolenia:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. (012) 413-81-82

Certyfikaty:

tak

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
pierwsza 360.00 zł./osobę
druga i więcej 310.00 zł./osobę
Cena obejmuje:
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- telefonicznie (012) 413-81-82
- pisemnie, faksem (012) 413-61-97
- przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 100%.


Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Poleć szkolenie znajomemu
Copyright Š 2009 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 31-526 Kraków ul. Kielecka 2, tel/fax.0124138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności